淮安提供企业年度内部审计报告需要什么资料
淮安,洪泽2023-10-23 10:57:30
23 次浏览凯亚国嘉评估事务所
公司名称:北京凯亚国嘉资产评估事务所(普通合伙
具体地点:北京丰台宋家庄扑满山写字楼2号楼19层
微信号:13910538817
联系人:刘经理
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财政部授予执业资格的中央级评估机构、在我国西南、西北、东南、东北、华中等多地设立办事处。
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多名中国注册资产评估师,多位行业专家加盟,员工百人,能保证每个项目均选派优秀专业人员参与,采用国际通用的收益现值法评估知识产权,定期与国际知名知识产权评估机构进行讨论沟通。
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位于我国经济中心、政治中心北京境内,能第一时间了解政府政策动态。
在知识产权质押评估领域有丰富的经验和独到的见解。
【服务优势】
1. 经验丰富:服务20000 企业;
2. 专业服务:十五年以上经验资深审计评估师;
3. 价格透明:标准定价,平台补贴;
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6. 退款无忧:未发生服务全额退;
企业内部审计的内容包括哪些?
企业内部审计的内容,具体如下:对医疗卫生行业有医疗收费监控、医疗设备监控、药品物价监控;对行政事业单位有预算执行监控、专项经费监控;对制造行业有存货库龄监控、销售业务的监控、财务监控、财务规范性控制、财务分析监控、经济指标监控、大额收支监控、审计作业监控、重大疑点监控、重大违规金额监控、违规问题监控、审计作业进度监控。
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善公司的运营。内部审计的根本目的在于促公司科学健康发展、帮助公司实现目标。审计 终目的是在任何一个项目、从任何一个角度出发都不存在问题,这样才能提高项目的管理水平,达到公司规范管理目的。内部审计的作用是随着内部审计的内容、范围、职能的发展而逐渐扩大的。在社会主义市场经济条件下,各部门、单位的活动不仅要受到国家财经政策、财政制度和法令的制约,而且要遵守本部门、本单位内部控制制度的规定。内部审计机构可以相对独立地对本部门、单位内部控制情况进行监督、检查,客观地反映实际情况,并通过这种自我约束性的检查,促本部门、本单位建立、健全内部控制制度。内部审计具有双重任务:一方面要对部门、单位的经营活动进行监督,促使其合法合规;另一方面要对部门、单位的领导负责,促经营管理状况的改善、经济效益的提高。
内部审计人员在执行经营责任目标审计时,首先通过分析企业盈亏指标、国有资产保值增值指标、业务经营指标和企业职工收入分配指标及各项指标的影响因素,确定审查的重点;然后再抓住几个关键的指标,进行局部审查以便及时找出错误所在,纠正偏差,改进提高, 终促任期经营目标的实现
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